發展文化產業是滿足人民群眾多樣化精神文化需求、提高人民群眾生活品質和幸福感的重要途徑,是推動中華優秀傳統文化創造性轉化和創新性發展、使中國夢和社會主義核心價值觀深入人心的重要載體,是推動中華文化走向世界、提升國家文化軟實力的重要渠道,是培育經濟發展新動能、推動經濟社會轉型升級、促進創新創業的重要動力?!段穆眉瘓F項目可行性研究報告》提到,“十二五”以來特別是黨的十八大以來,國家和地方政策出臺了多項支持、促進文化及相關產業發展的政策。
第一章 項目總論
第一節項目概況
一、項目名稱
成立某文旅集團項目
二、項目性質
新建
三、項目建設單位
四、項目建設地點
五、項目規劃定位
六、項目建設思路與內容
圍繞項目建設思路,結合場地建設需求,項目建設規劃為三個主要的功能模塊……
七、項目建設周期
項目計劃建設周期**年,從**至**。
八、項目總投資及資金來源
項目總投資為**萬元,所需資金來自于……
第二節 主要經濟社會效益
一、項目經濟效益
二、項目社會效益
第三節可行性研究報告編制依據、編制原則及研究范圍
一、編制依據
二、編制原則
三、研究范圍
第二章 項目建設單位概況
第一節項目建設單位基本信息
第二節項目建設單位介紹
第三節項目建設單位優勢
第三章 項目建設背景及必要性
第一節項目建設背景
一、政策背景
《可研報告》提到,發展文化產業是滿足人民群眾多樣化精神文化需求、提高人民群眾生活品質和幸福感的重要途徑,是推動中華優秀傳統文化創造性轉化和創新性發展、使中國夢和社會主義核心價值觀深入人心的重要載體,是推動中華文化走向世界、提升國家文化軟實力的重要渠道,是培育經濟發展新動能、推動經濟社會轉型升級、促進創新創業的重要動力。我國一直大力發展文化及相關產業,出臺多項政策扶持文化產業發展。
……
二、經濟背景
1、我國經濟發展情況
近年來,在復雜的國際環境中,我國經濟保持較快的增長勢頭,為項目的建設提供良好的宏觀經濟環境。據國家統計局公布的數據顯示,2019年國內生產總值990865億元,比上年增長6.1%。其中,第一產業增加值70467億元,增長3.1%;第二產業增加值386165億元,增長5.7%;第三產業增加值534233億元,增長6.9%。第一產業增加值占國內生產總值比重為7.1%,第二產業增加值比重為39.0%,第三產業增加值比重為53.9%。《可研報告》數據顯示,全年最終消費支出對國內生產總值增長的貢獻率為57.8%,資本形成總額的貢獻率為31.2%,貨物和服務凈出口的貢獻率為11.0%。人均國內生產總值70892元,比上年增長5.7%。國民總收入988458億元,比上年增長6.2%。全國萬元國內生產總值能耗比上年下降2.6%。全員勞動生產率為115009元/人,比上年提高6.2%。
文旅項目
此外,根據國家統計局發布數據,2020年,我國國內生產總值(GDP)為1015986億元,首次突破100萬億元大關,這意味著我國經濟實力、科技實力、綜合國力又躍上了新的臺階。
……
三、社會背景
四、行業背景
第二節項目建設必要性
一、項目建設是響應并落實國家和地方政府政策號召的需要
本項目……
二、項目建設是打造專業化文旅發展平臺,統籌全區文旅產業發展的需要
三、項目建設是推廣城市文旅品牌,促進文旅產業融合發展的需要
四、項目建設是重塑***,促進音樂產業提質升級的需要
五、項目建設是以IP為抓手,帶動傳統產業升級發展的需要
第四章項目市場分析
第一節文化旅游行業市場分析
一、我國文化旅游行業發展分析
1、產業較快增長與結構持續優化
國家統計局數據顯示,2019年全國規模以上文化及相關產業企業實現營業收入86624億元,按可比口徑計算比上年增長7.0%,保持平穩較快增長。分行業類別看,文化及相關產業9個行業的營業收入均實現增長。其中,增速超過10%的行業有3個,分別是:新聞信息服務營業收入6800億元,比上年增長23.0%;文化投資運營221億元,增長13.8%;創意設計服務12276億元,增長11.3%。
《可研報告》數據顯示,2019年國內旅游市場和出境旅游市場穩步增長,入境旅游市場基礎更加牢固。全年國內旅游人數60.06億人次,比上年同期增長8.4%;入境旅游人數14531萬人次,比上年同期增長2.9%;出境旅游人數15463萬人次,比上年同期增長3.3%;全年實現旅游總收入6.63萬億元,同比增長11.1%。
……
第二節音樂產業市場分析
一、音樂產業發展概況
2019年中國音樂產業總規模達3950.96億元,同比增長5.42%,增速有所回落,但發展態勢穩中有進,以數字音樂為主的核心層產業保持了8%以上的高速增長;關聯層(樂器、音樂教育培訓、專業音響)和拓展層(廣播電池音樂、卡拉OK、影視劇、游戲、動漫音樂)產業則增速下滑。
二、音樂產業重點細分領域發展情況
……
第三節IP衍生品市場分析
……
第五章 項目選址分析
第一節項目選址要求
一、生產要素分析
二、相關產業和支持產業分析
第二節項目區位條件
一、地理環境
二、區位交通
三、經濟發展
四、基礎設施
第三節項目選址合理性分析
第六章 項目規劃建設方案
第一節項目規劃定位
第二節項目建設方案
第七章 項目組織管理及勞動定員
第一節項目組織管理
一、組織機構
二、項目實施管理
三、資金與信息管理
第二節項目建設后期及建成后運行管理
一、項目的后期管理
二、項目建成后管理
第三節勞動定員和人員培訓
一、公司用人原則
二、勞動定員
第八章 項目建設進度與招投標
第一節項目施工組織措施
第二節項目實施進度
第三節招投標方案
一、招標依據
二、主要招標計劃
三、招標基本情況
第九章 投資估算與資金籌措
第一節投資估算依據和說明
一、估算范圍
本項目建設投資估算范圍主要包括:建筑工程費、設備購置及安裝費、工程建設其他費用、預備費、建設期利息及鋪底流動資金等。
二、估算依據
三、編制說明
第二節工程費用估算
一、建筑工程費用
項目建筑工程主要是建筑物建設、道路硬化及綠化,項目建筑工程費為**萬元。
二、設備及工器具購置費用
生產設備按照設備生產廠家報價加運雜費用計算,項目設備及工器具購置費用**萬元。
三、安裝工程費用
第三節工程建設其他費用估算
其他費用根據國家有關規定和當地實際情況,對建設單位管理費等按照有關規定計提,項目工程建設其他費用為***萬元,相關明細費用見下表。
第四節預備費用估算
第五節建設期利息
第六節鋪底流動資金
第七節項目總投資估算
第八節資金籌措
第十章 項目經濟效益分析
第一節評價依據
一、遵循的有關法規
二、基礎數據和說明
第二節營業收入估算
第三節成本費用測算
一、原輔材料成本估算
二、外購燃料及動力費
三、工資及福利費
四、折舊及攤銷費
五、設備維修費
六、其他費用
七、利息支出
八、總成本費用估算
第四節利潤及稅金測算
第五節財務效益分析
一、財務凈現值FNPV
二、財務內部收益率FIRR
三、項目投資回收期Pt
第六節項目不確定性分析
一、項目盈虧平衡分析
二、項目敏感性分析
第七節項目貸款清償能力分析
一、利息備付率(ICR)
二、償債備付率(DSCR)
三、貸款償還期
第八節財務評價結論
從經營數據看,本項目10年計算期內年均營業收入**萬元,年均凈利潤**萬元。項目運營期內各年度現金流入均大于現金流出,表示項目具有較好的盈利能力。
從財務指標看,項目稅后財務凈現值為**萬元,稅后財務內部收益率為**%,稅后靜態投資回收期為**年,稅后動態投資回收期為**年。項目各項財務指標基本處于較理想狀態,項目盈利能力良好。
從敏感性分析看,當面對項目實施過程中的建設投資、營業收入以及經營成本等不確定因素變化幅度達到10%時,項目收益情況均高于行業基準水平。表示項目具有較好的抗風險能力。
從貸款償還看,本項目貸款共計**萬元。從運營期第1年開始還款,可在運營期內全部償還銀行貸款。
因此,從財務角度評價,本項目是可行的。
第十一章 項目社會效益分析
第一節項目效益分析
一、年創造產值與稅收
二、創造就業崗位
三、帶動產業集聚,推動上下游產業發展
第二節社會效益
一、項目對群眾生活水平和生活質量的影響
二、項目對地區不同利益群體的影響
三、項目對當地就業增長、社會服務容量和城市化進程的影響
四、項目對提升城市品位的影響
五、項目的建設對區域內就業增長的影響
第十二章 風險因素識別與防控
第一節項目開發過程中潛在的風險及防范
一、運作風險及防范
二、工程風險及防范
第二節項目本身潛在的風險及防范
一、政策風險
二、市場風險
三、技術風險
四、不可抗力風險分析及控制
第十三章 可行性研究結論與建議
第一節結論
第二節建議
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